| 44218 |
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| TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
| Indicadores
de resultados |
a69_f6 |
La
información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales
la cual deberá publicarse de tal forma
que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad
responsable del programa correspondiente. |
| 1 |
4 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
9 |
2 |
2 |
13 |
14 |
| 349925 |
349941 |
349942 |
349931 |
349940 |
349922 |
349926 |
349927 |
349928 |
349923 |
349924 |
349943 |
349929 |
349933 |
349932 |
349937 |
349930 |
349938 |
349936 |
349939 |
| Tabla Campos |
| Ejercicio |
Fecha de inicio del
periodo que se informa |
Fecha de término del
periodo que se informa |
Nombre del programa o
concepto al que corresponde el indicador |
Objetivo
institucional (Redactados con perspectiva de género) |
Nombre(s) del(os)
indicador(es) |
Dimensión(es) a medir |
Definición del
indicador |
Método de cálculo con
variables de la fórmula |
Unidad de medida |
Frecuencia de
medición |
Línea base |
Metas programadas |
Metas ajustadas que
existan, en su caso |
Avance de metas |
Sentido del indicador
(catálogo) |
Fuente de información |
Área(s)
responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la
información |
Fecha de
actualización |
Nota |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
I.
Combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas |
%
de auditorías internas realizadas |
Eficacia |
Mide
el % de auditorías internas realizadas |
Auditorías
internas realizadas / auditorías internas programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
3 |
4 |
|
75.00% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
I.
Combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas |
%
de revisiones y supervisiones de obra pública realizada |
Eficacia |
Mide
el % de revisiones y supervisiones de obra pública realizadas |
Revisiones
y supervisiones de obra pública realizadas / revisiones y supervisiones de
obra pública programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
2 |
2 |
|
50% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
I.
Combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas |
%
de aplicaciones de encuestas de satisfacción realizadas |
Eficacia |
Mide
el % de aplicaciones de encuestas de satisfacción realizadas |
Aplicaciones
de encuestas de satisfacción realizadas / aplicaciones de encuestas de
satisfacción programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
4 |
4 |
|
100% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
I.
Combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas |
%
de actividades de difusión de los Códigos de Ética de Conducta realizadas |
Eficacia |
Mide
el % de actividades de difusión de los Códigos de Ética de Conducta
realizadas |
Actividades
de difusión del Código de Ética y Código de Conducta realizadas / actividades
de difusión del Código de Ética y Código de Conducta programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
4 |
4 |
|
100% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
I.
Combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas |
%
de evaluaciones de Código de Ética, Código de Conducta e Integridad
realizadas |
Eficacia |
Mide
el % de evaluaciones de Código de Ética, Código de Conducta e Integridad
realizadas |
Evaluaciones
de Código de Ética, Código de Conducta e Integridad realizadas / evaluaciones
de Código de Ética, Código de Conducta e Integridad programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
3 |
4 |
|
75% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
II.
Promover la participación social, garantizando la cercanía e interacción
entre sociedad y gobierno |
%
de cumplimiento de formalización del Programa Municipal de Trabajo de
Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana 2023 |
Eficacia |
Mide
el % de cumplimiento de formalización del Programa Municipal de Trabajo de
Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana 2023 |
Formalización
del Programa Municipal de Trabajo de Contraloría Social y Vigilancia
Ciudadana 2023 realizada / formalización del Programa Municipal de Trabajo de
Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana 2023 programada *100 |
Porcentaje |
Anual |
1 |
1 |
|
100% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
II.
Promover la participación social, garantizando la cercanía e interacción
entre sociedad y gobierno |
%
de capacitaciones en materia de Contraloría Social realizadas |
Eficacia |
Mide
el % de capacitaciones en materia de Contraloría Social realizadas |
Capacitaciones
en materia de Contraloría Social realizadas / capacitaciones en materia de
Contraloría Social programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
4 |
4 |
|
100% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
II.
Promover la participación social, garantizando la cercanía e interacción
entre sociedad y gobierno |
%
de evaluaciones de comunicación interna y externa realizadas |
Eficacia |
Midel
el % de evaluaciones de comunicación interna y externa realizadas |
Evaluaciones
de comunicación interna y externa realizadas / evaluaciones de comunicación
interna y externa programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
2 |
4 |
|
50% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
II.
Promover la participación social, garantizando la cercanía e interacción
entre sociedad y gobierno |
%
de quejas y denuncias atendidas |
Eficacia |
Mide
el % de quejas y denuncias atendidas |
Quejas
y denuncias atendidas / quejas y denuncias programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
4 |
4 |
|
100% |
Descendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
III.
Constituir un equipo de trabajo de alto rendimiento, cuyo desempeño sea
profesional y con estándares de calidad |
%
de participación en talleres, cursos y/o capacitaciones en materia de Control
Interno, realizadas o asistidas |
Eficacia |
Mide
el % de participación en talleres, cursos y/o capacitaciones en materia de
Control Interno, realizadas o asistidas |
Capacitaciones
en materia de Control Interno realizadas / capacitaciones en materia de
Control Interno programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
6 |
6 |
|
66.67% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
IV.
Consolidar un Sistema de Control Interno orientado a alcanzar los objetivos y
metas institucionales, a través de la adecuada ejecución de los programas |
%
de evaluaciones del Desempeño realizadas |
Eficacia |
Midel
el % de evaluaciones del Desempeño realizadas |
Evaluaciones
del Desempeño realizadas / evaluaciones del Desempeño programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
1 |
2 |
|
50% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
IV.
Consolidar un Sistema de Control Interno orientado a alcanzar los objetivos y
metas institucionales, a través de la adecuada ejecución de los programas |
%
de autoevaluaciones de control interno realizadas |
Eficacia |
Mide
el % de autoevaluaciones de control interno realizadas |
Autoevaluaciones
de control interno realizadas / autoevaluaciones de control interno
programadas *100 |
Porcentaje |
Trimestral |
2 |
2 |
|
50% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
IV.
Consolidar un Sistema de Control Interno orientado a alcanzar los objetivos y
metas institucionales, a través de la adecuada ejecución de los programas |
%
de análisis de riesgos realizado |
Eficacia |
Mide
el % de análisis de riesgos realizado |
Análisis
de riesgos realizado / análisis de riesgos programado *100 |
Porcentaje |
Anual |
1 |
1 |
|
100% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
| 2024 |
01/10/2024 |
31/12/2024 |
Programa
Operativo Anual de Contraloría Interna 2024 |
IV.
Consolidar un Sistema de Control Interno orientado a alcanzar los objetivos y
metas institucionales, a través de la adecuada ejecución de los programas |
%
de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del
Municipio De Zempoala, Hidalgo |
Eficacia |
Mide
el % de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del
Municipio De Zempoala, Hidalgo |
Sesiones
del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio De
Zempoala, Hidalgo realizadas / sesiones del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional del Municipio De Zempoala, Hidalgo programadas *100 |
Porcentaje |
Semestral |
2 |
2 |
|
100% |
Ascendente |
Entrega
Trimestral de Información de Gestión Financiera |
Contraloría
Interna |
14/01/2025 |
No
hay ajuste de metas por lo cual no se llena el campo "metas ajustadas en
su caso" |
|
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